

Протокол №1
проведения публичных слушаний по ежегодному отчету о деятельности субъекта естественных монополий по
предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 года
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
ГКП «Житикаракоммунэнерго» акимата города Житикара
Наименование и местонахождение субъекта естественных монополий: ГКП «Житикаракоммунэнерго» акимата г. Житикара, адрес г. Житикара, ул. Ищанова 13.
Дата и место проведения ежегодного отчёта: 25 июля 2025 года, г. Житикара, ул.Ищанова 13, кабинет №13.
Время начала слушания: 15:00 часов
Вид регулируемых услуг:
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
- услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;
- услуги по отводу и очистке сточных вод;
- услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии;
Председатель: И.о.директора ГКП «Житикаракоммунэнерго»
акимата города Житикара
М.К.Ерекенов
Председатель: В соответствии с Правилами проведения ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественных монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, ГКП «Житикаракоммунэнерго» акимата города Житикара проводит публичные слушания по ежегодному отчёту о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 года. Объявление о проведении слушания по ежегодному отчету было размещено сайте и инстаграм страничке.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет о деятельности субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 года:
1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;
2) об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчётный период;
3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;
4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);
5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;
6) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).
7) о качестве предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) потребителям.
Председатель: Секретарем для ведения протокола назначить Биль.М.В..
По повестки дня доклад сделаю я, Эльсункаева Р.М.
- Исполнение инвестиционных программ за 1 полугодие 2025 года.
Инвестиционные программы утверждены Совместными приказами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области и Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области:
Участок Канализационных сетей
Инвестпрограмма— Ремонт правого канализационного коллектора от станции перекачки до накопителя испарителя- участок 1 –Утвержденная сумма 4267,73 тыс.тенге.
Выполненные работы:
-Выполнена укладка трубопровода Д 315 мм общей протяженностью 400 метров .
— установлены фланцы ,полуотводы, втулки.
Сумма освоения 4267,73 тыс.тенге. Инвестпрограмма выполнена.
Текущий ремонт КС- утвержденная сумма 4406,485 тыс тенге
Выполненные работы:
— Выполнены работы по ремонту оголовков колодцев.
— Произведена замена люков
— Отремонтирован аварийный участок правого напорного коллектора протяженностью 120 метров Д 315 мм.
Сумма освоения-1575,4 тыс.тенге
До начала отопительного сезона планируется проведение промывки канализационных сетей по микрорайонам города ,протяженностью до 3 км, механизм-каналопромывочная машина.
Участок Канализационных очистных сооружений:
Инвестпрограмма- Ремонт запорной арматуры на напорных коллекторах на насосной «Перекачка»- 4267,73 тыс.тенге.
Произведен закуп задвижек чугунных Д 400мм в количестве 2 шт на сумму 688000 тенге. Начаты подготовительные работы.
В планах приобретение фикального насоса СД-450.
Текущий ремонт КОС – утвержденная сумма 4406,485 тыс.тенге
Выполненные мероприятия:
— Ремонт аэротенков 1 секция -выполнен ремонт фильтросных труб и ремонт запорной арматуры.
— Ремонт отстойников –проведены работы по бетонированию ,замену запорной арматуры.
— Заменен кабель КГ во вторичном отстойнике на илоссосе, протяженностью 80 метров.
— Установлены контакторы (пускатели) на насосы на КНС-1 и воздуходувку.
— Выполнен ремонт кровли на лаборатории КОС.
Сумма освоения-1572,4 тыс.тенге.
Планируется :
— Ремонт кровли на насосной №3
— Ремонт аэротенков 2 секция
— Ремонт вторичных отстойников
— Ремонт насосов на головной станции и КНС-1
Услуга производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
Участок Центральная Городская котельная
Инвестпрограмма:-Замена оборудования на центральной городской котельной- утвержденная сумма 3418,81 тыс.тенге
Выполненные работы:
— Установлен химический насос Х80-65-160
— Произведена замена трубопровода к баку- аккумулятору 3000 м3 . Произведены работы по прокладке стальных труб Д325мм (12м),Д40мм(24м) протяженность 36 метров.
Сумма освоения составляет 2292,996 тыс.тенге.
Планируется приобретение насоса шестеренного БГ 11-25 .
Текущий ремонт ЦГК – запланировано 1496,29 тыс.тенге
Выполненные работы:
— Выполнен текущий ремонт котлов :ДЕ-25 №1,№2,№3(выполнены замена запорной арматуры, уплотнений, замена участков трубопроводов) .
— Начат ремонт котла ПТВМ №4 (идет ревизии запорной арматуры) выполнение 30%.
— Выполнен ремонт сетевых насосов (замена подшипников, ревизия запорной арматуры)-60 %.
— Установлены выключатели автоматические 4 шт (в здании котельной), магнитные пускатели- 2шт(в ПСУ).
— Произведена замена вентилей (муфтовых, фланцевых), кранов шаровых.
— Заменены участки труб в котельной , в здании химводоочистки Д15мм-325мм.
Сумма освоения-2624,7 тыс.тенге.
Участок Тепловые сети
Инвестпрограмма: утвержденная сумма 10365,76 тыс.тенге
Выполненные работы:
-Отремонтирован участок тепловой сети в 6 микрорайоне ТК-6/4 до ТК-6/9 (район магазина 1000 мелочей)трубами ППУ протяженностью 130 метром.
-Начат ремонт тепловой сети ТК-6/10 до дома №24 трубами ППУ Д159-273 мм протяженностью 50 метров.
Приобретены материалы на сумму 8536,4 тыс тенге. Трубы в ППУ изоляции 57-Д273мм, запорная арматура и фасонные части.
Текущий ремонт ТС –утвержденная сумма 1461,189 тыс тенге
Выполненные работы:
— Отремонтировано 12 аварийных участков тепловой сети (5 магистральных,7 внутриквартальных)
Все участки были выявленные в ходе весенних гидравлических испытаний
— В микрорайонах 6, 5, 11,13 произведена замена участков сети Д32-159мм, общей протяженностью 173 метра.
— Проведена замена запорной арматуры (задвижки Д50,80,150 мм-4 шт) и фасонных частей.
— Выполнены теплоизоляционные работы.
Сумма освоения-1461,189 тыс.тенге.
Услуга подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.
Участок водопроводных сетей
Инвеспрограмма -Ремонт водопроводной сети Д 315 мм(левый водовод сырой воды от газораспределительной станции до подкачки)-участок 1.- сумма13237,15 тыс.тенге.
Материалы по инвестпрограмме приобретены. Труба ПЭ -600метров,втулки и фланцы Д315 в количестве 8 шт. Сумма приобретенных материалов 7067,8 тыс.тенге.
Ремонт не начат по причине отсутствия экскаваторщика для производства земляных работ.
Текущий ремонт ВС — утвержденная сумма 3719,555 тыс.тенге.
Выполненные мероприятия
— Отремонтированы участки водопровода Д25-273мм по микрорайонам города общей протяженностью 69 метров.
— Установлены задвижки Д50мм, 80мм, 100мм, 150мм, 200мм всего 17 штук
— установлены муфты электросварные Д50-450мм-31 шт
— заменен люк .
Сумма освоения 1900,9 тыс тенге.
В плане ремонт участок водопроводной сети по микрорайонам города с заменой запорной арматуры.
Участок водоочистных сооружений
Инвестпрограмма— Замена задвижек на Водоочистных сооружениях-11756,11 тыс.тенге. Мероприятие корректируется.
Замена трубопровода промывных вод от здания фильтровальной станции до здания машинного зала-сумма 11756,11 тыс тенге.
Приобретено: труба ПЭ 100, Д500мм-55 метров, отводы, втулки, фланцы, клапана, задвижка Д 500мм на сумму -9224,392 тыс тенге.
Ремонтные работы не начаты в связи с неудовлетворительным качеством воды .В настоящий момент отсутствует техническая возможность остановки промывочного водопровода . Резервный промывной водовод отсутствует.
Проведение работ планируется отложить до осени, после улучшения качества воды.
Текущий ремонт ВОС-2— утвержденная сумма 3719,555 тыс.тенге.
Выполненные мероприятия:
— Установлен водомерный счетчик на скважину №43.
— Выполнен ремонт баков в реагентном хозяйстве.
— Произведен частичный ремонт кровли на насосной станции 1 подъема.
Проведены гидроизоляционные работы.
Заменена запорная арматура (краны Д 20мм,25мм,вентеля Д25мм).
Сумма освоения-2375,0 тыс.тенге.
Услуга по передаче электрической энергии
Участок электрических сетей и подстанций
Инвестпрограмма отменена
Текущий ремонт ЦСиП- сумма утвержденная 9375,110 тыс.тенге.
Выполненные мероприятия:
— Строительство ВЛИ -0,38 от ТП 80 до дома 10, ТП 80 до дома 70
Материал: Провод СИП 4х95 — 600 м, Кабель АВБбШв 4х95 — 200м, Зажим анкерный РА -4х(25х120)С- 30шт.
— Ремонт кровли ТП- 74, 75,27,66,68 здание АБК участка ЭС и ПС
— Наладка освещения ПС ГРП 2 ОРУ 35
— На подстанции КОС ОРУ-35кВ, ПС ГРП-2, ПС ЦГК выполнена покраска электрооборудования, доливка масла.
— Произведена наладка обогрева масленых выключателей Пс КОС
Сумма освоения 4945,2 тыс тенге.
Планируется:
— Частичная замена провода ВЛ-0,4 кВ от ТП №1,№7,№9,№13,№47
— Замена коммутационной аппаратуры ТП-45 РУ-0,4 кВ
— Восстановление кабельной линии 10кВ от РП-2 до ТП-91
— Частичная замена изоляторов на ВЛ-35 кВ Гидроузел-1,2
- Об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчётный период.
За 1 полугодие 2025 год реализовано услуг, выполнено работ на сумму 1817,01 млн.тенге. Выделено из бюджета на приобретение ультразвукового расходомера-счетчика на Центральную городскую котельную 10,122 млн.тенге. Расходы составили 1786,73 млн.тенге, прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2025 года – 30,28 млн.тенге.
|
Вид услуги |
Результат на 01.07.25г. |
|
Теплоснабжение |
-108,81 |
|
Водоснабжение |
13,62 |
|
Водоотведение |
-17,76 |
|
Электроснабжение |
-27,43 |
|
Вода для сел и полив |
-55,73 |
|
Итого по основной деятельности |
-196,11 |
|
Иные виды деятельности, технологически связанные с основной |
262,35 |
|
Финансирование госпредприятий |
10,12 |
|
Прочие доходы и расходы периода |
-45,96 |
|
Финансовый результат |
30,4 |
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период.
|
Вид услуги |
Ед.изм |
утверждено 2024 год в тарифе |
1 полугодие 2024 года |
Выполнение % |
|
Услуги водоснабжения г.Житикара |
Тм3 |
1465,28 |
724,99 |
49,4 |
|
Услуги канализации |
Тм3 |
1198,62 |
429,22 |
35,8 |
|
Теплоснабжение |
тгкал |
153,88 |
87,5 |
56,8 |
|
Электроснабжение |
ткВт/ч |
56603,43 |
27865,71 |
49,2 |
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ).
На предприятии планомерно и постоянно проводится работа по снижению дебиторской задолженности.
- Ежемесячно, до 5-го числа, всем потребителям (нарочным по адресам) предоставляются счета-извещения об имеющейся задолженности за коммунальные услуги;
- С должниками, имеющими задолженность более 2-х месяцев, ведется судебно-претензионная работа.
- В летний период вводится разрывной график работы отдела сбыта с целью отработки должников в вечернее время, доводится план сбора дебиторской задолженности в разрезе участков.
- Отделом сбыта еженедельно проводится анализ погашения задолженности потребителями юридическими лицами, с целью выявления злостных неплательщиков. Анализ задолженности населения ведется еженедельно в разрезе категорий.
- Ежемесячно заключаются соглашения между потребителем и предприятием на добровольное погашение задолженности.
- Еженедельно руководителям бюджетных учреждений и АО «Костанайские минералы» доставляется информация по задолженности за коммунальные услуги их работников.
Дебиторская задолженность за коммунальные услуги (просроченная):
на 1.07.2025 г. просроченная задолженность составляет 152,4 млн. тенге.
Рост просроченной дебиторской задолженности негативно влияет на финансовое состояние предприятия, его платежеспособность.
- О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара
|
№ п/п |
Наименование статей затрат |
Ед.изм |
Принято в тарифе |
1 полугодие факт |
% выполнения |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
589516,77 |
254732,63 |
43,2 |
|
1.1 |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
87408,87 |
58449,45 |
66,9 |
|
1.1.1 |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
16406,52 |
15442,46 |
94,1 |
|
1.1.2 |
вода покупная |
тыс.тенге |
2530,46 |
1668,41 |
65,9 |
|
1.1.3 |
энергия |
тыс.тенге |
68471,89 |
41338,58 |
60,4 |
|
2. |
Вознаграждение по кредиту |
тыс.тенге |
17,89 |
|
|
|
3. |
Затраты на оплату труда, всего, |
тыс.тенге |
322532,27 |
98260,18 |
30,5 |
|
4. |
Амортизация |
тыс.тенге |
48419,53 |
25472,16 |
52,6 |
|
5. |
Ремонт |
тыс.тенге |
7439,11 |
4275,99 |
57,5 |
|
6. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
1253,79 |
787,11 |
62,8 |
|
7. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
122463,2 |
67487,74 |
55,1 |
|
II |
Расходы периода |
тыс.тенге |
65556,72 |
35969,55 |
54,9 |
|
III |
ВСЕГО ЗАТРАТ |
тыс.тенге |
655073,49 |
290702,18 |
44,4 |
|
IV |
ПРИБЫЛЬ |
тыс.тенге |
66023,73 |
13622,5 |
|
|
V |
Необоснованно полученный доход |
тыс.тенге |
11287,6 |
|
|
|
VI |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
тыс.тенге |
709809,62 |
304324,68 |
42,9 |
|
VII |
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
тыс.м3 |
1465,28 |
724,99 |
49,5 |
|
VIII |
НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ |
% |
21,42 |
14,72 |
|
|
тыс.м3 |
393,49 |
119,62 |
|
||
|
VIIII |
Среднеотпускной тариф |
тенге/м3 |
484,42 |
419,76 |
|
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
|
№ п/п |
Наименование статей затрат |
Ед.изм |
Принято в тарифе |
1 полугодие факт |
% выполнения |
|
I |
Затраты на производство тепловой энергии, всего |
|
1579079,32 |
843750,98 |
53,4 |
|
1 |
Материальные затраты, всего |
т.т. |
1168081,77 |
615558,55 |
52,7 |
|
1.1 |
сырье и материалы |
т.т. |
20043,27 |
4887,88 |
24,4 |
|
1.2 |
электроэнергия |
т.т. |
303465,13 |
171300,6 |
56,5 |
|
1.3 |
вода покупная |
т.т. |
58648,1 |
31579,03 |
53,8 |
|
1.4 |
топливо |
т.т. |
485925,26 |
407791,04 |
83,9 |
|
2 3 |
Затраты на оплату труда, всего |
т.т |
350366,11 |
147857,13 |
42,2 |
|
Амортизация |
т.т. |
13532,53 |
29823,81 |
120,4 |
|
|
4 |
Ремонт, всего |
т.т. |
2992,58 |
4085,95 |
136,5 |
|
5 |
Прочие затраты, всего: |
т.т. |
44106,33 |
46425,54 |
105 |
|
II |
Расходы периода, всего |
т.т. |
135465,06 |
88338,16 |
65,2 |
|
III |
Всего затрат |
т.т. |
1714544,4 |
932089,1 |
54,4 |
|
IV |
Прибыль |
т.т. |
0 |
-108811,6 |
|
|
|
Субсидии за природный газ |
Т.т |
40035,71 |
|
|
|
V |
Всего доходов |
т.т. |
1674508,7 |
823277,5 |
49,2 |
|
VI |
Объемы оказываемых услуг |
тГкал |
153,88 |
87,5 |
56,9 |
|
VII |
нормативные технические потери |
% |
19,4 |
11,18 |
|
|
|
|
Гкал |
37,8 |
11,02 |
243 |
|
VIII |
Среднеотпускной тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
10882,05 |
9408,89 |
|
Услуги по отводу и откачке сточных вод
|
№ п/п |
Наименование статей затрат |
Ед.изм |
Принято в тарифе |
1полугодие факт |
% выполнения |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
432575,6 |
190060,4 |
43,9 |
|
1. |
Материальные затраты |
тыс.тенге |
72916,64 |
41924,2 |
57,5 |
|
1.1 |
в т.ч.сырье и материалы |
тыс.тенге |
3124,35 |
1678,06 |
53,7 |
|
1.2 |
энергия |
тыс.тенге |
69792,29 |
40246,18 |
57,7 |
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
310857,24 |
109097,23 |
35,1 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
10996,62 |
5939,36 |
54 |
|
4. |
Ремонт |
тыс.тенге |
8812,97 |
1572,47 |
17,8 |
|
5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
763,7 |
155,3 |
20,3 |
|
6. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
28228,45 |
31371,73 |
111,1 |
|
II |
Расходы периода |
тыс.тенге |
69897,09 |
39934,09 |
57,1 |
|
III |
ВСЕГО ЗАТРАТ |
тыс.тенге |
502472,77 |
229994,45 |
45,8 |
|
IV |
ПРИБЫЛЬ |
тыс.тенге |
0 |
-27577,2 |
|
|
V |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
тыс.тенге |
502472,77 |
202417,24 |
40,3 |
|
VI |
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
тыс.м3 |
1198,62 |
429,22 |
35,8 |
|
VII |
ТАРИФ |
тенге/м3 |
419,21 |
471,59 |
|
Услуги по передаче и распределению электрической энергии
|
п/п |
Наименование статей затрат |
Ед.изм |
Принято в тарифе в условиях года |
1полугодие факт |
% выполнения |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
445689,69 |
233055,15 |
52,3 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
2662,9 |
1606,09 |
60,3 |
|
2. |
Расходы на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
257309,59 |
93128,07 |
36,2 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
0 |
5128,65 |
|
|
4. |
Ремонт, всего в том числе |
тыс.тенге |
9375,11 |
4945,29 |
52,7 |
|
5. |
Услуги сторонних организаций |
тыс.тенге |
720,97 |
1503,37 |
208,5 |
|
6. |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
51253,5 |
39783,14 |
77,6 |
|
7. |
Расходы нормативных технических потерь |
тыс.тенге |
124367,62 |
86960,54 |
70 |
|
II |
Расходы периода |
тыс.тенге |
35118,86 |
17798,98 |
50,7 |
|
III |
ВСЕГО ЗАТРАТ |
тыс.тенге |
480808,56 |
250854,13 |
52,2 |
|
IV |
СЕБЕСТОИМОСТЬ |
тенге/кВт.ч. |
8,49 |
9 |
|
|
V |
ПРИБЫЛЬ (убыток) |
тыс.тенге |
0 |
-27426,55 |
|
|
VI |
Всего доходов |
тыс.тенге |
480808,56 |
223427,58 |
46,5 |
|
VII |
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
тыс.кВт.ч |
56603,43 |
27865,71 |
49,2 |
|
VIII |
НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ |
% |
10,39 |
10,39 |
|
|
|
НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ |
тыс.кВт.ч |
5881,1 |
3253,32 |
55,3 |
|
IX |
ТАРИФ (без НДС)
|
тенге/кВт.ч. |
8,49 |
8,02 |
|
- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).
В 2026 году запланирована подача заявки на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2027-2031 годы. На 2025 год долгосрочные тарифы утверждены и подача заявок не планируется.
- О качестве предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) потребителям.
Качество услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией соответствует утвержденному температурному графику.
Качество хозпитьевого водоснабжения соответствует санитарным нормам. Согласно утвержденным графикам, систематически проводится отбор и анализ хозпитьевой воды.
Очистка сточных вод соответствует нормативам предельно допустимых сбросов, на которые предприятием получено заключение государственной экологической экспертизы.
Услуги по передаче и распределению электрической энергии соответствуют утвержденным нормативным значениям коэффициента мощности в электрических сетях, электрические сети соответствуют межгосударственному стандарту.
Вопросы поступали не по работе предприятия, людей интересовали высокие счета за эл.энергию, есть ли возможность возврата услуги электроснабжения в ГКП «Житикаракоммунэнерго».
Секретарь Биль М.В.
