Документация и отчеты

Пояснительная записка

по итогам 1 полугодия 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы по ГКП «Житикаракоммунэнерго»

 

  1. Общие сведения о предприятии

Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»

учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.

 

Деятельность ГКП «Житикаракоммунэнерго» регламентируется Уставом.

 

ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.

Также Предприятие осуществляет  Иные виды деятельности, технологически связанные с основной деятельностью и отнесенные к сфере естественной монополии.

На 01 июля 2025 года потребителями услуг ГКП «Житикаракоммунэнерго» по городу Житикара являются 800 юридических лиц и 14669 абонентов физических лиц (население – 29941 человек).

Среднесписочная численность персонала предприятия за 1 полугодие  2025 года составила 458 человека (при нормативной численности 632 человека), в том числе аппарат управления  — 33 человека.

Среднемесячная заработная плата  на 1 работающего за 1 полугодие 2025 года составила 242121 тенге, по аппарату управления – 339378 тенге. 

 

  1. II. Об исполнении утвержденной инвестиционной программе

Основными видами деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» является оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, передаче и распределению электрической энергии, по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод в городе Житикара. 

— По услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии сумма составляет – 13784,6 тыс.тенге. Освоено 2292,996 тыс.тенге, замена насоса и замена трубопровода к баку аккумулятора.

—  По услуге подача воды по магистральным и распределительным сетям  сумма  составляет – 24993,26.  Освоено 0 тыс.тенге.

  — По услуге отвод и очистка сточных вод сумма  составляет – 10996,63 тыс. тенге. Освоено 6728,9 тыс.тенге осуществлен ремонт напорного коллектора протяженностью 400 метров диаметром трубы на 315.

  — По услуге по передаче и распределению электрической энергии инвестиционная программа снята на 2025 год согласно приказа Департамента комитета по регулированию естественных монополий № 100-ОД от 25 апреля 2025 года.

 

Текущие ремонты ГКП «Житикаракоммунэнерго» выполнены на сумму:

Теплоснобжение 4085,95 тыс.тенге – аварийная замена трубы стальной электросварной прямошовной 133/5 мм, задвижек чугунных клиновых д= от 50 до 100 мм, подшипников, сланцев и т.д.

Водоснабжение 4275,99 тыс.тенге – аварийная замена задвижек д=от 50 до 150 мм, труба стальная бесшовная, труба полиэтиленовая, муфты, рукав напорный резиновый, счетчики водомерные и т.д. 

Водоотведение – 1572,47 тыс.тенге – замена кабеля, пускателя 611, труба ПЭ 315, цемент ремонт канализационных колодцев.  

Электроснабжение 4945,29 тыс.тенге – замена предохранителей, муфт, прожектов светодиодных, провода ПВ, кабелей АВВГ, зажимы анкерные и т.д.

 

III. Финансовое состояние предприятия

  За 1 полугодие 2025 год реализовано услуг, выполнено работ на сумму 1817,01 млн.тенге. Выделено из бюджета на приобретение ультразвукового расходомера-счетчика на Центральную городскую котельную 10,122 млн.тенге. Расходы составили 1786,73 млн.тенге, прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2025 года – 30,28 млн.тенге.

Вид услуги

Результат

на 01.07.25г.

Теплоснабжение

-108,81

Водоснабжение

13,62

Водоотведение

-17,76

Электроснабжение

-27,43

Вода для сел и полив

-55,73

Итого по основной деятельности

-196,11

Иные виды деятельности, технологически связанные с основной

262,35

Финансирование госпредприятий

10,12

Прочие доходы и расходы периода

-45,96

Финансовый результат

30,4

 

Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием: 

Вид услуги

Ед.изм

утверждено 2024 год в тарифе

1 полугодие 2024 года

Отклонение %

Услуги водоснабжения г.Житикара

 

Тм3

1465,28

724,99

108

Услуги канализации

Тм3

1198,62

429,22

119,1

Теплоснабжение

тгкал

153,88

87,5

68,3

Электроснабжение

ткВт/ч

56603,43

27865,71

91,3

 

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.

№  п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято в тарифе

1 полугодие факт

Отклонение %

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

535768,04

210736,64

154,2

1.1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

64765,46

40249,99

60,9

1.1.1

сырье и материалы

тыс.тенге

14538,08

12463,18

16,6

1.1.2

вода покупная

тыс.тенге

2406,5

1047,97

129,6

1.1.3

энергия

тыс.тенге

47820,88

26738,84

78,8

2.

Долг по кредиту

тыс.тенге

79091,1

0

 

3.

Затраты на оплату труда, всего,

тыс.тенге

309038,03

96094,42

221,6

4.

Амортизация

тыс.тенге

9703,0

24704,04

 

5.

Ремонт

тыс.тенге

5486,42

1534,15

 

6.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

1318,86

705,52

86,9

7.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

145456,27

47448,52

206,6

II

Расходы периода

тыс.тенге

52644,63

17901,4

194,1

III

ВСЕГО ЗАТРАТ

тыс.тенге

588412,67

228638,04

157,4

IV

ПРИБЫЛЬ

тыс.тенге

0

-31662,8

 

V

Недополученный доход

тыс.тенге

 

 

 

VI

ВСЕГО ДОХОДОВ

тыс.тенге

588412,67

224500,22

162,1

VII

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс.м3

1443,53

693,98

108

 

VIII

НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

%

21,42

9,15

134,1

тыс.м3

393,49

69,91

 

VIIII

Среднеотпускной тариф

тенге/м3

407,62

323,5

 

 

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

№  п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято в тарифе

1 полугодие факт

Отклонение %

I

Затраты на производство тепловой энергии, всего

 

1294582,03

768102,46

68,5

1

Материальные затраты, всего

т.т.

957290,22

565285,15

69,3

1.1

сырье и материалы

т.т.

19459,49

6224,58

212,6

1.2

электроэнергия

т.т.

173567,16

97697,65

77,7

1.3

вода покупная

т.т.

58648,1

27439,33

113,7

1.4

топливо

т.т.

705615,47

433923,59

62,6

2

3

Затраты на оплату труда, всего

т.т

278726,11

129608,2

115,1

Амортизация

т.т.

12852,57

26769,22

 

4

Ремонт, всего

т.т.

2891,45

1805,05

60,2

5

Прочие затраты, всего:

т.т.

42821,68

44634,84

-4,1

II

Расходы периода, всего

т.т.

83438,05

30499,8

 

III

Всего затрат

т.т.

1378020,1

798602,3

72,6

IV

Прибыль

т.т.

144617,81

50028

 

 

Субсидии за природный газ

Т.т

213835,71

 

 

V

Всего доходов

т.т.

1308802,2

848630,2

 

VI

Объемы оказываемых услуг

тГкал

153,88

91,43

 

VII

нормативные технические потери

%

19,4

21,24

 

 

 

Гкал

37,8

24,66

 

VIII

Среднеотпускной тариф (без НДС)

собственные нужды

тенге/Гкал

8505,34

9281,75

 

 

Услуги по отводу и откачке сточных вод

№  п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято в тарифе

1полугодие факт

Отклонение %

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

323160,1

163873,2

97,2

1.

Материальные затраты

тыс.тенге

47407,1

31543,9

50,3

1.1

в т.ч.сырье и материалы

тыс.тенге

318,97

1822,0

-82,5

1.2

 энергия

тыс.тенге

47088,13

29721,92

58,4

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

235850,11

99030,3

138,2

3.

Амортизация

тыс.тенге

8928,25

5506,72

62,1

4.

Ремонт

тыс.тенге

1471,8

809,11

81,9

5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

826,86

125,3

560

6.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

28676

28857,85

6,8

II

Расходы периода

тыс.тенге

49172,13

20625,5

138,4

III

ВСЕГО ЗАТРАТ

тыс.тенге

372332,25

184498,68

101,8

IV

ПРИБЫЛЬ

тыс.тенге

0

-17756,5

 

V

ВСЕГО ДОХОДОВ

тыс.тенге

372332,25

139100,98

167,7

VI

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс.м3

1294,2

590,63

119,1

VII

ТАРИФ

тенге/м3

287,69

235,51

 

 

Услуги по передаче и распределению электрической энергии

п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято в тарифе в условиях года

1полугодие факт

Отклонение %

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

408427,36

175962,19

132,1

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

5166,7

5294,06

-2,4

2.

Расходы на оплату труда, всего

тыс.тенге

235314,36

77707,06

202,8

3.

Амортизация

тыс.тенге

6664,14

5196,96

28,2

4.

Ремонт, всего в том числе

тыс.тенге

4692,3

1704,63

175,3

5.

Услуги сторонних организаций

тыс.тенге

586,2

2446,49

-76,0

6.

Прочие затраты

тыс.тенге

55895,65

30108,64

85,6

7.

Расходы нормативных технических потерь

тыс.тенге

100108,01

53504,35

87,1

II

Расходы периода

тыс.тенге

28405,7

12143,4

133,9

III

ВСЕГО ЗАТРАТ

тыс.тенге

436833,18

188105,59

132,2

IV

СЕБЕСТОИМОСТЬ

тенге/кВт.ч.

7,62

6,28

 

V

ПРИБЫЛЬ (убыток)

тыс.тенге

0

14703,1

 

VI

Всего доходов

тыс.тенге

436833,18

214240,53

 

VII

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс.кВт.ч

57326,59

29959,65

 

VIII

НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ

%

10,39

10,39

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ

тыс.кВт.ч

6649,81

3112,81

 

IX

ТАРИФ (без НДС)

 

тенге/кВт.ч.

7,62

7,15

 

 

Работа, проводимая с потребителями ГКП «Житикаракоммунэнерго»

Дебиторская задолженность за коммунальные услуги (просроченная):

на 1.07.2024 г. просроченная задолженность составляет 124,5 млн. тенге.

Рост просроченной дебиторской задолженности негативно влияет на финансовое состояние предприятия, его платежеспособность.

Системные меры по снижению дебиторской задолженности

На предприятии планомерно и постоянно проводится работа по снижению дебиторской задолженности.

  1. Ежемесячно, до 5-го числа, всем потребителям (нарочным по адресам) предоставляются счета-извещения об имеющейся задолженности за коммунальные услуги;
  2. Потребителям, имеющим просроченную задолженность, нарочным выдаются под роспись предупреждения о предстоящих ограничениях в услугах и в законном порядке  вводятся ограничения.
  3. С должниками, имеющими задолженность более 2-х месяцев, ведется судебно-претензионная работа.
  4. Участком Электроснабжения ведутся рейдовые отключения злостных неплательщиков;

В летний период вводится разрывной график работы отдела сбыта с целью отработки должников в вечернее время, доводится план сбора дебиторской задолженности в разрезе участков.

  1. Отделом сбыта еженедельно проводится анализ погашения задолженности потребителями юридическими лицами, с целью выявления злостных неплательщиков. Анализ задолженности населения ведется еженедельно в разрезе категорий.
  2. Ежемесячно заключаются соглашения между потребителем и предприятием на добровольное погашение задолженности.

9. Еженедельно руководителям бюджетных учреждений и АО «Костанайские минералы» доставляется информация по задолженности за коммунальные услуги их работников.