Пояснительная записка
по итогам 1 полугодия 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы по ГКП «Житикаракоммунэнерго»
- Общие сведения о предприятии
Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»
учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.
Деятельность ГКП «Житикаракоммунэнерго» регламентируется Уставом.
ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.
Также Предприятие осуществляет Иные виды деятельности, технологически связанные с основной деятельностью и отнесенные к сфере естественной монополии.
На 01 июля 2025 года потребителями услуг ГКП «Житикаракоммунэнерго» по городу Житикара являются 800 юридических лиц и 14669 абонентов физических лиц (население – 29941 человек).
Среднесписочная численность персонала предприятия за 1 полугодие 2025 года составила 458 человека (при нормативной численности 632 человека), в том числе аппарат управления — 33 человека.
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего за 1 полугодие 2025 года составила 242121 тенге, по аппарату управления – 339378 тенге.
- II. Об исполнении утвержденной инвестиционной программе
Основными видами деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» является оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, передаче и распределению электрической энергии, по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод в городе Житикара.
— По услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии сумма составляет – 13784,6 тыс.тенге. Освоено 2292,996 тыс.тенге, замена насоса и замена трубопровода к баку аккумулятора.
— По услуге подача воды по магистральным и распределительным сетям сумма составляет – 24993,26. Освоено 0 тыс.тенге.
— По услуге отвод и очистка сточных вод сумма составляет – 10996,63 тыс. тенге. Освоено 6728,9 тыс.тенге осуществлен ремонт напорного коллектора протяженностью 400 метров диаметром трубы на 315.
— По услуге по передаче и распределению электрической энергии инвестиционная программа снята на 2025 год согласно приказа Департамента комитета по регулированию естественных монополий № 100-ОД от 25 апреля 2025 года.
Текущие ремонты ГКП «Житикаракоммунэнерго» выполнены на сумму:
Теплоснобжение 4085,95 тыс.тенге – аварийная замена трубы стальной электросварной прямошовной 133/5 мм, задвижек чугунных клиновых д= от 50 до 100 мм, подшипников, сланцев и т.д.
Водоснабжение 4275,99 тыс.тенге – аварийная замена задвижек д=от 50 до 150 мм, труба стальная бесшовная, труба полиэтиленовая, муфты, рукав напорный резиновый, счетчики водомерные и т.д.
Водоотведение – 1572,47 тыс.тенге – замена кабеля, пускателя 611, труба ПЭ 315, цемент ремонт канализационных колодцев.
Электроснабжение 4945,29 тыс.тенге – замена предохранителей, муфт, прожектов светодиодных, провода ПВ, кабелей АВВГ, зажимы анкерные и т.д.
III. Финансовое состояние предприятия
За 1 полугодие 2025 год реализовано услуг, выполнено работ на сумму 1817,01 млн.тенге. Выделено из бюджета на приобретение ультразвукового расходомера-счетчика на Центральную городскую котельную 10,122 млн.тенге. Расходы составили 1786,73 млн.тенге, прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2025 года – 30,28 млн.тенге.
Вид услуги | Результат на 01.07.25г. |
Теплоснабжение | -108,81 |
Водоснабжение | 13,62 |
Водоотведение | -17,76 |
Электроснабжение | -27,43 |
Вода для сел и полив | -55,73 |
Итого по основной деятельности | -196,11 |
Иные виды деятельности, технологически связанные с основной | 262,35 |
Финансирование госпредприятий | 10,12 |
Прочие доходы и расходы периода | -45,96 |
Финансовый результат | 30,4 |
Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:
Вид услуги | Ед.изм | утверждено 2024 год в тарифе | 1 полугодие 2024 года | Отклонение % |
Услуги водоснабжения г.Житикара |
Тм3 | 1465,28 | 724,99 | 108 |
Услуги канализации | Тм3 | 1198,62 | 429,22 | 119,1 |
Теплоснабжение | тгкал | 153,88 | 87,5 | 68,3 |
Электроснабжение | ткВт/ч | 56603,43 | 27865,71 | 91,3 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 1 полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 535768,04 | 210736,64 | 154,2 |
1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 64765,46 | 40249,99 | 60,9 |
1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 14538,08 | 12463,18 | 16,6 |
1.1.2 | вода покупная | тыс.тенге | 2406,5 | 1047,97 | 129,6 |
1.1.3 | энергия | тыс.тенге | 47820,88 | 26738,84 | 78,8 |
2. | Долг по кредиту | тыс.тенге | 79091,1 | 0 |
|
3. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 309038,03 | 96094,42 | 221,6 |
4. | Амортизация | тыс.тенге | 9703,0 | 24704,04 |
|
5. | Ремонт | тыс.тенге | 5486,42 | 1534,15 |
|
6. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1318,86 | 705,52 | 86,9 |
7. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 145456,27 | 47448,52 | 206,6 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 52644,63 | 17901,4 | 194,1 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 588412,67 | 228638,04 | 157,4 |
IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -31662,8 |
|
V | Недополученный доход | тыс.тенге |
|
|
|
VI | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 588412,67 | 224500,22 | 162,1 |
VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1443,53 | 693,98 | 108 |
VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 21,42 | 9,15 | 134,1 |
тыс.м3 | 393,49 | 69,91 |
| ||
VIIII | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 407,62 | 323,5 |
|
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 1 полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство тепловой энергии, всего |
| 1294582,03 | 768102,46 | 68,5 |
1 | Материальные затраты, всего | т.т. | 957290,22 | 565285,15 | 69,3 |
1.1 | сырье и материалы | т.т. | 19459,49 | 6224,58 | 212,6 |
1.2 | электроэнергия | т.т. | 173567,16 | 97697,65 | 77,7 |
1.3 | вода покупная | т.т. | 58648,1 | 27439,33 | 113,7 |
1.4 | топливо | т.т. | 705615,47 | 433923,59 | 62,6 |
2 3 | Затраты на оплату труда, всего | т.т | 278726,11 | 129608,2 | 115,1 |
Амортизация | т.т. | 12852,57 | 26769,22 |
| |
4 | Ремонт, всего | т.т. | 2891,45 | 1805,05 | 60,2 |
5 | Прочие затраты, всего: | т.т. | 42821,68 | 44634,84 | -4,1 |
II | Расходы периода, всего | т.т. | 83438,05 | 30499,8 |
|
III | Всего затрат | т.т. | 1378020,1 | 798602,3 | 72,6 |
IV | Прибыль | т.т. | 144617,81 | 50028 |
|
| Субсидии за природный газ | Т.т | 213835,71 |
|
|
V | Всего доходов | т.т. | 1308802,2 | 848630,2 |
|
VI | Объемы оказываемых услуг | тГкал | 153,88 | 91,43 |
|
VII | нормативные технические потери | % | 19,4 | 21,24 |
|
|
| Гкал | 37,8 | 24,66 |
|
VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды | тенге/Гкал | 8505,34 | 9281,75 |
|
Услуги по отводу и откачке сточных вод
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 1полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 323160,1 | 163873,2 | 97,2 |
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 47407,1 | 31543,9 | 50,3 |
1.1 | в т.ч.сырье и материалы | тыс.тенге | 318,97 | 1822,0 | -82,5 |
1.2 | энергия | тыс.тенге | 47088,13 | 29721,92 | 58,4 |
2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 235850,11 | 99030,3 | 138,2 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 8928,25 | 5506,72 | 62,1 |
4. | Ремонт | тыс.тенге | 1471,8 | 809,11 | 81,9 |
5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 826,86 | 125,3 | 560 |
6. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 28676 | 28857,85 | 6,8 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 49172,13 | 20625,5 | 138,4 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 372332,25 | 184498,68 | 101,8 |
IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -17756,5 |
|
V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 372332,25 | 139100,98 | 167,7 |
VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1294,2 | 590,63 | 119,1 |
VII | ТАРИФ | тенге/м3 | 287,69 | 235,51 |
|
Услуги по передаче и распределению электрической энергии
п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе в условиях года | 1полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 408427,36 | 175962,19 | 132,1 |
1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 5166,7 | 5294,06 | -2,4 |
2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 235314,36 | 77707,06 | 202,8 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 6664,14 | 5196,96 | 28,2 |
4. | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге | 4692,3 | 1704,63 | 175,3 |
5. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 586,2 | 2446,49 | -76,0 |
6. | Прочие затраты | тыс.тенге | 55895,65 | 30108,64 | 85,6 |
7. | Расходы нормативных технических потерь | тыс.тенге | 100108,01 | 53504,35 | 87,1 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 28405,7 | 12143,4 | 133,9 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 436833,18 | 188105,59 | 132,2 |
IV | СЕБЕСТОИМОСТЬ | тенге/кВт.ч. | 7,62 | 6,28 |
|
V | ПРИБЫЛЬ (убыток) | тыс.тенге | 0 | 14703,1 |
|
VI | Всего доходов | тыс.тенге | 436833,18 | 214240,53 |
|
VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.кВт.ч | 57326,59 | 29959,65 |
|
VIII | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | % | 10,39 | 10,39 |
|
| НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | тыс.кВт.ч | 6649,81 | 3112,81 |
|
IX | ТАРИФ (без НДС)
| тенге/кВт.ч. | 7,62 | 7,15 |
|
Работа, проводимая с потребителями ГКП «Житикаракоммунэнерго»
Дебиторская задолженность за коммунальные услуги (просроченная):
на 1.07.2024 г. просроченная задолженность составляет 124,5 млн. тенге.
Рост просроченной дебиторской задолженности негативно влияет на финансовое состояние предприятия, его платежеспособность.
Системные меры по снижению дебиторской задолженности
На предприятии планомерно и постоянно проводится работа по снижению дебиторской задолженности.
- Ежемесячно, до 5-го числа, всем потребителям (нарочным по адресам) предоставляются счета-извещения об имеющейся задолженности за коммунальные услуги;
- Потребителям, имеющим просроченную задолженность, нарочным выдаются под роспись предупреждения о предстоящих ограничениях в услугах и в законном порядке вводятся ограничения.
- С должниками, имеющими задолженность более 2-х месяцев, ведется судебно-претензионная работа.
- Участком Электроснабжения ведутся рейдовые отключения злостных неплательщиков;
В летний период вводится разрывной график работы отдела сбыта с целью отработки должников в вечернее время, доводится план сбора дебиторской задолженности в разрезе участков.
- Отделом сбыта еженедельно проводится анализ погашения задолженности потребителями юридическими лицами, с целью выявления злостных неплательщиков. Анализ задолженности населения ведется еженедельно в разрезе категорий.
- Ежемесячно заключаются соглашения между потребителем и предприятием на добровольное погашение задолженности.
9. Еженедельно руководителям бюджетных учреждений и АО «Костанайские минералы» доставляется информация по задолженности за коммунальные услуги их работников.
